|
Faktúra |
102025
|
Plavecký výcvik
|
1 300.00 |
s DPH |
OBJ25019
|
|
28.04.2025 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
252041
|
Motýlia záhrada
|
125,50 |
s DPH |
OBJ25011
|
|
28.04.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva na zabezpečenie plaveckého výcviku
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
18633
|
Čistiaci prostriedok
|
18,40 |
s DPH |
OBJ25018
|
|
15.04.2025 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25018
|
Čistiaci prostriedok
|
18,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25019
|
Plavecký výcvik
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Vladimír Turček |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
20250151
|
Batohy pre deti
|
194,40 |
s DPH |
OBJ25017
|
|
11.04.2025 |
Richard Harťanský |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25015
|
Doprava do Piešťan
|
344,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
8561018197
|
Vodné a stočné 03/2025
|
185,93 |
s DPH |
|
1842/2004
|
09.04.2025 |
ZSVS, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
622025
|
Kontajnery na odpad
|
565,80 |
s DPH |
OBJ25016
|
|
09.04.2025 |
Obec Výčapy-Opatovce |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
1361730563
|
Telefón O2 03/2025
|
95,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
09.04.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
20250129
|
Výtlačky
|
48,89 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.04.2025 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
20250128
|
Výtlačky
|
134,34 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.04.2025 |
PreKo s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25017
|
Batohy pre deti
|
194,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Richard Harťanský |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
250100165
|
Servis umývačky riadu
|
119,43 |
s DPH |
OBJ25014
|
|
08.04.2025 |
ROAX s.r.o |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
2250012363
|
Elektrina 03/2025 vyúčtovanie
|
208,78 |
s DPH |
|
9/2024
|
07.04.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
8367204938
|
Telefón t-com 03/2025
|
17,84 |
s DPH |
|
2/2022
|
04.04.2025 |
T-Com |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
5862025
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti"
|
50,00 |
s DPH |
|
OBJ24098
|
03.04.2025 |
ZO - RVC v Nitre |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
4250346
|
Kuchynský odpad 03/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
11/2024
|
03.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25016
|
Kontajnery
|
565,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Obecný úrad |
MŠ Výčapy-Opatovce |
Bc. Mária Beňová |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |